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内部审计与反舞弊实务

课程价格:3600元/人

培训周期:2天

开课时间:03月30-31日

开课地区:上海

开课月份:3月

预定流程:

课程详情

时间地点:
2018年03月16-17日深圳  03月30-31日上海
2018年05月18-19日深圳  05月25-26日上海
2018年07月20-21日深圳  07月27-28日上海
2018年09月21-22日深圳  09月28-29日上海
2018年11月16-17日深圳  11月23-24日上海
2019年01月11-12日深圳  2019年01月18-19日上海
课程对象:企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。
课程费用:3600元/人(包括资料费、午餐及上下午茶点等)
联系电话:0755-27381236  15012942927  严雄qq2524261180
 
课程大纲:
第一章 舞弊定义及概述
第二章 如何防止舞弊
第三章 如何查处舞弊
【案例分析】某超市贿赂案例分析
【小组讨论】某公司投诉方案制定
第四章 内审定位及未来转变
【案例分析】 A,B,C公司案例 
第五章 内审之内部管理
第六章 内审之外部管理
第七章 卓越审计师的修炼
【案例分析】审计沟通案例
第八章 内审之通用业务
【实操练习】方案制定实例练习
【案例分析】实际观察案例
【案例分析】审核分析法实例练习及讨论
【案例分析】如何盘点存货
【案例分析】实例报告研究
第九章 重点循环内审实务
【案例分析】某公司存货串通舞弊案例
【案例分析】某公司固定资产审计案例
【案例分析】某公司费用审计案例
(如需详细大纲请电话、qq联系)
 
讲师介绍:
邱健先生--高端审计管理老师/咨询师精通审计全盘管理;精通内控风险管理
教育经历邱健老师,1973年出生于湖南株洲,41岁,常住珠海,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
工作经历
1. 2009—2013年,中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人) 集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
2. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业) 审计监察部经理
3. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市) 审计部经理,负责协助董秘的上市工作
4. 1994--2001年  香港汇达家具集团(员工5000多人,大陆4个工厂)  财务部主管,后提升为审计部经理
 

Tags: 内部审计,反舞弊

(信息发布:管理员 | 查看: 次)

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